ייעוץ עסקי, בקרה וניהול סיכונים

צוות הנהלה בכירה

רו“ח עופר אלקלעי, CIA , CFE, LL.M

4

מיסד המשרד ושותף מנהל, בעל ניסיון של למעלה מ-20 שנים. לרו"ח אלקלעי מוניטין רב והוא נחשב לאחד המומחים המובילים בישראל בתחומי ביקורת חקירתית, ביקורת פנימית, הכנת חוות דעת מומחה, ניהול סיכונים, וייעוץ עסקי.

רו"ח אלקלעי בעל ניסיון בביצוע מאות חקירות של מעילות ובדיקות מיוחדות במגוון רחב של ארגונים, מסייע ומייעץ לגופים שונים במטרה לצמצם את החשיפה למעילות, הכין עשרות חוות דעת מומחה לבתי משפט, וממונה כבורר, מגשר ומומחה מטעם בית משפט בתיקים כלכליים.

עופר משמש כמבקר פנימי ראשי במספר רב של ארגונים בהם החברה לישראל, ג'וינט ישראל, האוניברסיטה הפתוחה, שלמה ביטוח, אלבטק, בית התפוצות ועוד.

רו"ח אלקלעי משמש כיו"ר הפורום לביקורת חקירתית של לשכת רואי חשבון, משמש כחבר בוועדת המומחים של מכון התקנים ליישום תקן ISO 37001 למניעת שחיתות והינו יו"ר וועדת ההשתלמויות של לשכת המבקרים הפנימיים.

רו"ח אלקלעי מרצה בפני ארגונים שונים בהם: משטרת ישראל, מצ"ח, משרד הביטחון, לשכת עורכי הדין, לשכת רואי חשבון, לשכת המבקרים הפנימיים ועוד בתחום הביקורת החקירתית.

פרסם את הספר הראשון בעברית בתחום הביקורת החקירתית "הונאות ומעילות פיננסיות" בהוצאת לשכת המבקרים הפנימיים 2001, ואת הספר המקיף בתחום "המדריך השלם לביקורת חקירתית" בשנת 2011, בהוצאת רונן (עודכן ב 2015).

בעל תואר MA בחשבונאות וכלכלה מאונ' תל אביב, בעל תואר LLM  במשפטים מאונ' בר אילן, וסטודנט לתואר LLB במשפטים.  מבקר פנימי מוסמך (CIA) ובוחן הונאות מוסמך (CFE) .

רו“ח גיא מונרוב CIA, CISA, CRISC

1

ממייסדי המשרד ושותף מנהל, בעל ניסיון של למעלה מ- 20 שנים בתחום הייעוץ העסקי, ניהול הסיכונים, הביקורת הפנימית וביקורת ואבטחת מערכות מידע ממוחשבות.

ביצע עבודות בקרה וייעוץ בתחומים השונים לארגונים הגדולים במשק תוך היכרות עם מרבית מערכות המחשוב הקיימות.

משמש כמבקר פנימי ראשי במספר רב של ארגונים.

משמש כחבר בוועדת מבקרים פנימיים עצמאיים בלשכת רואי חשבון.

שימש בעבר כסגן נשיא באיגוד הישראלי לביקורת ואבטחת מערכות מידע ISACA ישראל.

שימש בעבר (במשך למעלה מ 8 שנים) כמרצה בקורס ביקורת מערכות מידע ממוחשבות בחוג לכלכלה וחשבונאות באוניברסיטת חיפה.

פרסם מספר רב של מאמרים בתחום הבקרה, ניהול הסיכונים והביקורת הפנימית בעיתונות המקצועית.

מרצה במסגרות שונות בתחום הביקורת הפנימית, ניהול הסיכונים וביקורת ואבטחת מערכות מידע במרכז הישראלי לניהול (המי"ל), לשכת רואי החשבון, איגוד המבקרים הפנימיים, לשכת המבקרים הפנימיים ועוד.

בעל תואר ראשון במנהל עסקים עם התמחות בחשבונאות ומימון, מנתח מערכות מידע מוסמך, מבקר מערכות מידע מוסמך (CISA), מבקר פנימי מוסמך (CIA) ומוסמך בסיכונים ובקרת מערכות מידע (CRISC). 

רו“ח לירון רוזנבלום, CIA, CRISC

3

שותף בכיר, בעל ניסיון של למעלה מ- 17 שנים בתחום הביקורת הפנימית, הביקורת החקירתית, ניהול הסיכונים ויעוץ עסקי.

משמש כיום כראש תחום ביקורת ביקורת פנימית במשרד  ובמצע עבודות ביקורת וייעוץ, בין היתר, עבור רשות ניירות ערך, משרד האוצר, חברות ביטוח, ובמשימות ביקורת וייעוץ בתחומים שונים לארגונים גדולים ולמשרדי ממשלה נוספים.

בתפקידיו אלה רכש ניסיון רב בביקורת פנימית ובמסגרת עבודתו ערך ביקורות בתחומים שונים לארגונים הגדולים במשק.

משמש כמבקר פנימי ראשי במספר ארגונים.

לירון רוזנבלום שימש בעבר כמבקר וכראש צוות ביקורת בבאחד ממשרדי רו"ח חשבון המובילים בת"א. במסגרת העבודה במשרד זה ביצע עבודות ביקורת במגוון ארגונים.

בעל תואר ראשון במינהל עסקים (התמחות בחשבונאות), בעל הכשרה כמבקר פנימי (CIA), מוסמך בסיכונים ובקרת מערכות מידע (CRISC) ובעל תעודת חוקר פרטי ממשרד המשפטים.

אילן האמל

2

שותף, בעל ניסיון של כ- 20 שנים בתחום הביקורת הפנימית, ניהול ובקרת סיכונים.

ביצע וניהל מאות ביקורות פנימיות במגוון רחב של ארגונים ממגזרים שונים: בנקאות, שוק ההון, ביטוח, תעשייה, חברות ממשלתיות ועוד.

בעל היכרות מעמיקה עם המגזר הבנקאי על כלל רבדיה. שימש בעבר במגוון תפקידים ניהוליים (במשך כ- 8 שנים) בחטיבת הביקורת הפנימית של בנק לאומי. כיום, מרכז במשרדנו את פעילות הביקורת הפנימית מול לקוחות המגזר הבנקאי (בארץ ובחו"ל). בעל הכשרות בנקאיות בתחום האשראי וייעוץ השקעות.

ניהל פרוייקטים לקביעת תכניות ביקורת רב שנתיות עבור פונקציות ביקורת פנימית לארגונים, גיבוש מפרטי ביקורת והשתתפות בוועדות ביקורת.

בעל ניסיון רב והיכרות מעמיקה בעולמות ה- ICAAP וה- SOX.

בקיא ברגולציה הבנקאית על כל רבדיה: אשראי, ניהול ובקרת סיכונים, השקעות, ציות ואיסור הלבנת הון, תפעול ושירותים בנקאיים ועוד.

ביצע סקרי סיכונים וסקרי מעילות והונאות במגוון ארגונים(פיננסיים, תעשייה, תשתיות ועוד). במסגרת זו הוביל פרויקטים רחבי היקף לרבות גיבוש מתודולוגיות מקצועיות בנושא, סיוע בהטמעת יישום סקרים וכתיבת  תכניות הפחתה.

בעל תואר ראשון במנהל עסקים עם התמחות בחשבונאות ומימון.

תומר כהן, MBA

שקופית1

בעל ניסיון של למעלה מ- 10 שנים בתחום הביקורת הפנימית. לאורך השנים ביצע עבודות ביקורת פנימית במגוון חברות ובמגוון נושאים, לרבות ביצוע סקרי סיכונים למניעת מעילות והונאות וסקרי סיכונים תפעוליים.

משמש כיום כמרכז תחום ייעוץ ובקרה על פעילות הגביה המבוצעת על ידי עורכי דין חיצוניים עבור גופים רגולטורים רבים, לרבות: בנקים, חברות ביטוח וחברות כרטיסי אשראי.

במסגרת עבודתו במשרד, ריכז וצבר ניסיון רב בעבודות בנושאים שונים בחברות גדולות במשק, כגון: גופים מוסדיים, חברות ציבוריות ומוסדות להשכלה גבוהה. בנוסף ביצע בדיקות שונות בגופים מוסדיים מטעם הממונה על שוק ההון במשרד האוצר, כגון: עמידה בהוראות רגולציה. 

הינו בעל תואר בהנדסת תעשייה וניהול, בעל תואר ראשון ושני במנהל עסקים (התמחות מימון) ובעל הכשרה כמבקר פנימי מוסמך מטעם לשכת המבקרים הפנימיים – ישראל.

יצירת קשר